老师,前期申报的增值税征管员发现需要做进项税转出,是1月份的业务,我就更正了1月份的申报表,做了进项税转出处理,转出之后要多交增值税也用7月的留底进行了抵扣,现在这笔业务的会计分录应该怎么做呢?在7月份增加1笔分录,借记进项税转出,贷记进项税可以吗?
老鱼翁1918
于2024-08-16 17:09 发布 284次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2024-08-16 17:10
你好
什么原因需要转出的
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您好,月末结转结算是第一个计算未交增值税=销项税-进项税+进项税转出还是
2019-08-19 15:53:27
如果要是全面说的话,就是:转出未交增值税=销项-进项+进项转出-减免
2018-11-29 15:51:32
你好,已经转出了勾选了不能抵扣的话不能用了
2020-07-23 15:15:45
您好!不可以的。你要重新申报上个月的数据
2018-10-12 14:24:01
你好,做退回,做进项负数,而不是转出
2017-06-29 14:39:37
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