你好,a公司与b公司有业务往来,b公司是a公司的股东,现在b公司要撤资,截止到24年7月底,a公司欠b公司300万,但是这300万里面有10万未开票的,但是a公司的财务软件上显示a公司欠b公司290万,那么这10万会在8月开票,那么把8月开票的10万,财务软件上反结账7月的,把这补开票的10万做进a公司的7月的帐,那么这样子可以吗
Kalen Wu
于2024-08-19 11:35 发布 166次浏览
- 送心意
小锁老师
职称: 注册会计师,税务师
2024-08-19 11:37
您好,这个的话是可以的,这10万做到7月的账,这个允许
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你好,很高兴为你解答
不影响,但是会影响五月的期初
2021-05-27 14:25:39
您好,是可以的,但是不建议的,谢谢
2022-01-06 17:02:30
这样的操作一般是不被允许的。
财务记账应当遵循权责发生制原则,即业务发生的时间决定了记账的时间。7 月份实际未开票的 10 万业务,应在 8 月开票并确认收入记账,不应通过反结账的方式将其计入 7 月的账。
如果将 8 月开票的业务计入 7 月,可能导致财务数据的不准确和不合规,也不符合会计准则和税务要求。
2024-08-20 14:03:59
您好,这个的话是可以的,这10万做到7月的账,这个允许
2024-08-19 11:37:18
同学你好
金蝶K3反结账可以登录相应的账套,找到存货核算并点击,再找到反结账双击。
2020-11-05 10:06:54
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Kalen Wu 追问
2024-08-19 11:40
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2024-08-19 11:40