送心意

小锁老师

职称注册会计师,税务师

2024-08-19 11:37

您好,这个的话是可以的,这10万做到7月的账,这个允许

Kalen Wu 追问

2024-08-19 11:40

但是我们都是8月开票的,做到8月或者8月以后月份的帐里,从来没有做到8月之前月份的帐里,这样会不会有什么影响

小锁老师 解答

2024-08-19 11:40

那没事,这个也没跨年的

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相关问题讨论
你好,很高兴为你解答 不影响,但是会影响五月的期初
2021-05-27 14:25:39
您好,是可以的,但是不建议的,谢谢
2022-01-06 17:02:30
这样的操作一般是不被允许的。 财务记账应当遵循权责发生制原则,即业务发生的时间决定了记账的时间。7 月份实际未开票的 10 万业务,应在 8 月开票并确认收入记账,不应通过反结账的方式将其计入 7 月的账。 如果将 8 月开票的业务计入 7 月,可能导致财务数据的不准确和不合规,也不符合会计准则和税务要求。
2024-08-20 14:03:59
您好,这个的话是可以的,这10万做到7月的账,这个允许
2024-08-19 11:37:18
同学你好 金蝶K3反结账可以登录相应的账套,找到存货核算并点击,再找到反结账双击。
2020-11-05 10:06:54
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