发票做了进项抵扣之后红冲的需要怎么做账务处理?
哈哈
于2024-08-24 10:40 发布 260次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2024-08-24 10:40
借:原材料等 负数
贷:应付账款 -负数
应交税费-增值税-进项转出 正数
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2024-08-24 10:40:53
你好!
是谁来的发票呢?
2019-09-22 11:50:39
你认证是需要购买方开具红字信息表之后给销售方开具红字发票,借xx 负数 贷xx负数 进项税额转出。
2018-10-22 11:07:57
你好 冲红的话 直接把前面分录冲掉就可以了
2019-11-05 15:53:56
先按下边的分录红冲
借:原材料 负数
贷:应付账款 负数
应交税费-增值税-进项转出 正数
然后按正确的发票做
2022-11-11 17:21:01
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