去年有2张票未入账,现在想入账,是调整2024年12月报 问
你好,这个汇算清缴和年度报表上面有就可以了。 答
老师,公司外购的集装箱一部分是卖,一部分后面用于 问
出租的转入固定资产,如果只是临时出租就不需要 答
老师请教一下,我们是一个拍卖公司,现在有这么个情 问
同学,你好 公户这笔钱怎么给私户 借:银行存款 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款 答
老师,请问 小规模咨询公司 成本怎么结转 问
你好,这个一般是把直接对应的人工做成本。 答
老师,你好!我司用公账报销开门红利每人200元,其中20 问
你好,这200应该按照偶然所得给他申报。 答

老师你好,制造业暂估原材料入库:借:原材料 贷:应付账款-暂估 暂估领用原材料:借:生产成本 贷:原材料 暂估材料入库: 借:库存商品 贷:生产成本 暂估结转成本: 借:主营业务成本 贷:库存商品下月冲回:暂估结转成本要不要冲了?
答: 你好,第三个分录应该是暂估成品入库,其它的是正确的少,如果冲回的话,暂估的结转的成本需要冲回去。
如果是暂估入账的原材料, 需要进一步加工结转至生产成本,然后结转库存商品,那以后收到发票的时候怎么入账?借原材料暂估入账,贷银存
答: 借应付账款贷原材料, 借原材料贷生产成本, 借生产成本贷库存商品, 借库存商品贷主营业务成本。 然后再做发票的,借原材料 应交税费,应交增值税进项贷应付账款, 借生产成本贷原材料, 借库存商品贷生产成本, 借主营业务成本贷库存商品。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
我原本是:借原材料100暂估,贷:应付账款暂估:,收到发票借原材料80,应付账款80,原本100暂估全部入生产成本,变成库存商品,销售出去,怎么冲?能写下分录吗?
答: 您好 收到发票 借:原材料 -20 应付账款——暂估应付账款 100 贷:应付账款 100 借:生成成本 -20 贷:原材料 -20 借:库存商品 -20 贷:生成成本 -20 借:主营业务成本 -20 贷:库存商品 -20


优雅的柚子 追问
2024-08-24 22:08
郭老师 解答
2024-08-24 22:09