公司购买办公家具100000元,收货未收到发票时:借:应付账款 贷:银行存款 ,开发票时收了税点1000元,张三用前期借款抵,收到发票时:借:固定资产101000 贷:应付账款100000 贷:其他应收款-张三1000 ,这样做对嘛?
小豹子
于2018-05-14 17:55 发布 810次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2018-05-14 17:56
上述分录处理完全正确,取得的是普通发票,不抵进项税
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你好,是的,之前借其他应付,最后是贷其他应付
2021-12-31 14:17:57
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上述分录处理完全正确,取得的是普通发票,不抵进项税
2018-05-14 17:56:22
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可以的。
2018-11-08 17:54:47
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你好,需要报销的人提供相应单据报销入账才可以的
2017-10-31 09:52:09
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不能,借:固定资产贷:银行存款
2017-08-22 09:27:21
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小豹子 追问
2018-05-14 17:57