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微信用户
于2024-08-30 16:09 发布 8次浏览
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2024-08-30 16:10
你好那或者发票没法用除非你把原来的清理了再从新入账
微信用户 追问
2024-08-30 16:13
原有的固定资产已经计入固定资产清理。现在新房的入账分录如下:借:固定资产-【历史成本】 贷:固定资产清理 【历史成本】但对方给我们开具了增值税专票,这个分录怎么做呢?
暖暖老师 解答
2024-08-30 16:15
不对借在建工程累计折旧贷固定资产(旧的)借在建工程(新的)应交书覅欸-进项税贷在建工程(旧的z资产直至损益然后结转在建
2024-08-30 16:19
老师这是普通的分录,因为现在我司满足2012年第40号文件,所以还是按历史成本来入账新的固定资产价值,所以这一块不存在资产处置损益。但问题是甲方给我们开了增值税专票,这一块根据规定也是可以抵扣的。不知道分录怎么做?
2024-08-30 16:20
那这份发票用不了啊现在
2024-08-30 16:23
甲方开了专票给我们,为什么不能用呢?那不能用是不是就不能做账,
你做账怎么处理关键时?
2024-08-30 16:26
还是说根据上面这个政策,进项就不能抵扣了。现在的增值税(进项税额)不知道怎么做账
2024-08-30 16:27
原值置换的话不可以抵扣
2024-08-30 16:29
请问增值税进项分录怎么做,
2024-08-30 16:30
如果抵扣就做营业外收入
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暖暖老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
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