送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2024-08-30 16:10

你好那或者发票没法用除非你把原来的清理了再从新入账

微信用户 追问

2024-08-30 16:13

原有的固定资产已经计入固定资产清理。
现在新房的入账分录如下:
借:固定资产-【历史成本】
  贷:固定资产清理 【历史成本】
但对方给我们开具了增值税专票,这个分录怎么做呢?

暖暖老师 解答

2024-08-30 16:15

不对
借在建工程
累计折旧
贷固定资产(旧的)


借在建工程(新的)
应交书覅欸-进项税
贷在建工程(旧的z
资产直至损益


然后结转在建

微信用户 追问

2024-08-30 16:19

老师这是普通的分录,因为现在我司满足2012年第40号文件,所以还是按历史成本来入账新的固定资产价值,所以这一块不存在资产处置损益。但问题是甲方给我们开了增值税专票,这一块根据规定也是可以抵扣的。不知道分录怎么做?

暖暖老师 解答

2024-08-30 16:20

那这份发票用不了啊现在

微信用户 追问

2024-08-30 16:23

甲方开了专票给我们,为什么不能用呢?那不能用是不是就不能做账,

暖暖老师 解答

2024-08-30 16:23

你做账怎么处理关键时?

微信用户 追问

2024-08-30 16:26

还是说根据上面这个政策,进项就不能抵扣了。
现在的增值税(进项税额)不知道怎么做账

暖暖老师 解答

2024-08-30 16:27

原值置换的话不可以抵扣

微信用户 追问

2024-08-30 16:29

请问增值税进项分录怎么做,

暖暖老师 解答

2024-08-30 16:30

如果抵扣就做营业外收入

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