送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-05-15 15:45

您好,具体是什么原因查出来没有啊?

仰望星空 追问

2018-05-15 15:57

报表已经报给税务局了,但是表上的管理费用大于帐上的,年报的时候将管理费用调帐表相等了,结果,贷的其他应付款,导致其他应付款与表不一致了

王雁鸣老师 解答

2018-05-15 16:07

您好,这样的话,调整账务出现的不相等了,把这两个调整处理一下就行了。

仰望星空 追问

2018-05-15 16:32

具体怎么调整呀 
老师

王雁鸣老师 解答

2018-05-15 16:34

您好,在填写资产负债表的时候,减少未分配利润项目金额,同时增加其他应付款金额就行了。

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相关问题讨论
你好 资产负债表的话根据 其他应付是其他应付的贷方+其他应收的贷方 其他应收根据其他应收的借方加其他应付的借方
2019-07-01 13:16:17
同学你好,您看其他应付款明细账的余额有出现借方余额的么?
2021-01-15 16:42:37
您好,可以重分类到资产负债表的其他应收款项目中
2017-06-18 13:13:58
你好,同学,其他应付款的贷方金额等于其他应付款的贷方余额,加上其他应收款的贷方余额。
2021-04-08 15:27:33
你好,其他应付款在借方是调整到其他应收款填写才是的
2020-05-12 13:52:57
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