送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-05-15 17:18

你好,红冲了就做销售负数分录,然后开具了再做正常的销售分录就是了

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相关问题讨论
你好,红冲了就做销售负数分录,然后开具了再做正常的销售分录就是了
2018-05-15 17:18:19
你好这个直接0申报就可以,红字和蓝字相互抵减了
2021-06-17 14:27:06
科目不变数字是负数就可以。缴纳增值税
2019-06-03 10:25:04
上月发票本月红冲再重新开具会影响已经缴纳的增值税吗? 不会
2021-10-21 15:12:21
你好,你本月重新开具了正数的发票,然后呢,你本月又开了负数的发票,它俩相加就是零,那你就填零就可以了,不需要填金额。
2022-07-29 11:17:56
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