送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2024-09-14 13:38

你好!是的,做为原始单据

微信用户 追问

2024-09-14 13:46

老师,这笔经济业务是这样的,上月公对公支付了保险费用,但没开发票,发票是这个月开过来的,销售方单的名字和支付方的不一样,所以同时也发了一份PDF说明给我也,是不是我也要把这个说明打印出来附在这个发票后面,还是把这个说明附在上月支付的记账凭证里

宋生老师 解答

2024-09-14 13:47

你好!是的,你贴在发票后面就行

微信用户 追问

2024-09-14 13:49

老师,因为这个发票是这个月开给我们的,我是在这个月收到发票再做账务处理,还是把这个发票直接放在上个月支付的凭证后面呢?我上人月支付时做的分录是:借:管理费用  贷:银行存款  对吗?

宋生老师 解答

2024-09-14 13:50

你好!其实放在哪儿不是关键,能说明这件事就行。不用太过介意是放哪儿

微信用户 追问

2024-09-14 13:52

老师,不一样吧,如果把发票直接放在上个月账里,我这个月收到发票就不需要做账务处理了,如果不放,是不是要做红冲,然后再做蓝字分录对吗?

宋生老师 解答

2024-09-14 13:53

你好!是的。你说的这个是对的。
我是说PDF说明,放在哪儿都行

微信用户 追问

2024-09-14 13:56

老师,PDF这个可以做原始凭证吗?还是说必须要对方寄原件呢

宋生老师 解答

2024-09-14 13:58

你好!这个可以做原始单据了

微信用户 追问

2024-09-14 13:59

明白了老师。老师,那我在上月没收到发票并且已经公对公支付的情况下,做的账务处理是:借:管理费用  贷:银行存款对吗

宋生老师 解答

2024-09-14 14:00

你好!可以这样做了。拿到发票再贴进去

微信用户 追问

2024-09-14 14:02

老师,但这个发票是这个月开的,支付是上个月支付的,您的意思是可以把发票和附件贴到上月个的账里对吗?

宋生老师 解答

2024-09-14 14:04

你好!因为你已经计入管理费用了。所以可以直接贴
也可以红字冲减,然后这个月,再按发票重新做

微信用户 追问

2024-09-14 14:06

老师,我明白了。像这种情况是不是可以有两种处理方式对吧,如果嫌麻烦就直接贴到上个月账里就不需要再次处理了对吗?

宋生老师 解答

2024-09-14 14:07

你好!是的。如果金额啥的都没问题,直接贴
如果有税啥的要调,就红字冲,再做

微信用户 追问

2024-09-14 14:09

明白了老师。老师,如果红冲的话,是不是贷方不能写银行存款,要写其他应付款对吗?

宋生老师 解答

2024-09-14 14:12

你好!之前写的什么冲红就是什么。

微信用户 追问

2024-09-14 14:14

老师,之前写的贷方是银行存款,但现在红冲,钱没有退回来,贷方写银行存款负数合适吗?这是我自己想到的疑问,所以向老师请教一下

宋生老师 解答

2024-09-14 14:14

你好!你不是会继续重新写一次吗

银行存款一个负数,一个正数。

微信用户 追问

2024-09-14 15:14

明白了,谢谢老师!

宋生老师 解答

2024-09-14 15:15

你好!不用客气的了

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您好,可以的,您这是手工账么
2023-12-23 11:53:33
你好你们是销售方还是购买方,这个具体业务内容是啥
2022-03-03 14:49:36
你好  不能 2月账填写的时间是2月 
2022-03-03 10:16:49
你好,财务软件的反结帐,可以做2月
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