公司给老总宿舍购买的家具用品计入福利费,收到的专票,账务处理 借:福利费 应交税费—进项税 贷:银行存款 进项转出时账务处理如下 借:福利费 贷:应交税费 —进项转出 是否正确?
空心菜
于2018-05-17 13:53 发布 2084次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2018-05-17 13:54
是的,可以这样处理,外购商品用于职工福利,进项税不能抵扣
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
是的,可以这样处理,外购商品用于职工福利,进项税不能抵扣
2018-05-17 13:54:25
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,是的,可以写在一张凭证上面的
2018-09-06 13:57:19
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您好,是的,您写的分录比较正确,如果写为以下分录,更好,员工福利费进项税额已经认证了,账务处理:借 应付职工薪酬-福利费 应交税金-应交增值税(进项税额) 贷 银行存款,计提时,借;管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费。进项转出时:借 应付职工薪酬-福利费,贷:应交税金-应交增值税(进项税额转出),计提时,借;管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费。
2018-06-09 15:21:06
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好完全正确
2017-01-12 23:35:41
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
最后两个可以借管理费用福利费贷应交税费应交增值税进项转出
2021-09-28 19:59:16
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
空心菜 追问
2018-05-17 14:00
空心菜 追问
2018-05-17 14:00
辜老师 解答
2018-05-17 14:04
空心菜 追问
2018-05-17 14:06
辜老师 解答
2018-05-17 14:11