送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2018-05-17 20:32

在A105000 纳税调整项目明细表进行调增处理,使企业所得税应纳税所得额是正数,就会补交企业所得税

暗杠 追问

2018-05-17 20:35

调增的话,那也要有调增的是项目啊,像我这块,业务招待费,福利费都蛮少的。调了也不行啊 ?那咋办呢

江老师 解答

2018-05-17 20:36

业务招待费,属于调增的。另外就是调减成本处理。

暗杠 追问

2018-05-17 20:38

调减成本,咋弄呢?也在纳税调整表里弄么?只要调减成本的话,那我要不要调账和报表呢?

江老师 解答

2018-05-17 20:40

在27行里面填列数据,(十四)与取得收入无关的支出

暗杠 追问

2018-05-17 20:50

这个与收入无关的支出包括哪些呢?那这写支出我要调账了吧?

江老师 解答

2018-05-17 20:52

就是无票的支出费用、成本等

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