例如,我其他应收款A公司100万,B公司300万;其他应付款C公司500万。次月,A公司给我200万,我的其他应收款应该是200万吗?因为按照重分类其他应收款借方加其他应付款借方余额,那么200万是正确的,但是这样我看报表并不能清楚反映有公司还差我300万,我还要给别人100万。还是我在做收到A公司200万的时候就需要冲减完其他应收款A公司100万再挂其他应付款A公司100万?如果按后面我这种做法的话,就需要定平时做帐的规则了。
健忘的大叔
于2018-05-19 15:57 发布 968次浏览
- 送心意
王瑞老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2018-05-19 16:30
您好,其他应收款冲为-100时,可以重分类入其他应付款A公司100万
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您好,其他应收款冲为-100时,可以重分类入其他应付款A公司100万
2018-05-19 16:30:10
你要先充其他应付款100万
2019-03-03 16:43:16
详细的描述一下这笔经济业务的来龙去脉。
2017-08-11 16:21:06
对的,是的,是这么做的。但是这个有风险,抽逃出资。
2024-01-04 12:14:54
你好 1. 可以的。 你们要有 三方的债权债务抵偿协议 ; 在做账 ; 你 B公司的做 :借 其他应付款 -CDE 分别挂明细 贷 其他应收款-A公司 ;这样做即可 ;
2022-05-27 09:35:54
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