老师好,建筑公司有一笔劳务收入,是项目完成了80%之后甲方给打的款,我当时记得分录是 借:银行存款,贷:主营业务收入、应交税费。现在月末要结转的话我应该怎么写分录呀?
魁梧的小松鼠
于2024-10-09 10:09 发布 94次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2024-10-09 10:10
你好,你这个不需要做结转的呀,你是要结转什么科目?
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你好,这个具体的是什么业务的?
2021-08-18 12:48:46
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你好,是的,是这样做账务处理的
2018-01-10 11:05:05
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你好,你这个不需要做结转的呀,你是要结转什么科目?
2024-10-09 10:10:40
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按第一种写分录处理,正常计销项税,再进行减免税
2017-08-07 09:24:45
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借:银行存款
贷:应收或者预收账款
2018-12-15 13:55:27
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魁梧的小松鼠 追问
2024-10-09 10:12
宋生老师 解答
2024-10-09 10:13