送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2024-10-09 10:44

借:应交税费——进项税额 贷:待认证进项

00 追问

2024-10-09 10:47

月末再如何把进项税结平呢?进项税额再与哪个科目对冲?

文文老师 解答

2024-10-09 10:52

借:应交税费-应交增值税-销项 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项 贷:应交税费- 未交增值税

上传图片  
相关问题讨论
借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
同学你好 是的,是当月认证的
2020-09-25 13:49:41
同学你好 是进项就记在借方的
2022-02-26 00:49:18
你好,因为报表公式取数是默认应交税费为贷方金额的
2019-02-13 17:04:20
不用结转这个认证才需要结转
2019-01-14 15:04:43
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...