送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-05-21 09:05

你好,是按 去年12月结账的报表填写 
汇算清缴只是做纳税调整(比如业务招待费超标,税法做调整,但是会计据实入账并没有错误),对本身的账务数据不做调整的

玩的新鲜 追问

2018-05-21 09:13

那汇算调整后的报表是没有什么用处的是吗?

邹老师 解答

2018-05-21 09:14

你好,汇算清缴调整的是相应事项,比如业务招待费,并不调整之前的财务报表数据的 
除非你之前的账务处理本来就有错误

玩的新鲜 追问

2018-05-21 09:16

那比如我应该放在税金及附加科目里的我放在了管理费用里面,我现在调在税金及附加里面了,那我报表里是填写原来的,还是调整后的数据?

邹老师 解答

2018-05-21 09:21

你好,你需要做调整分录,把之前错误的报表撤销,按调整之后的报表重新上传财务报表 
这种情况需要按调整之后的报表 
我之前说按调整之前的报表,是指财务上没有错误,只是税法规定做纳税调整产生的差异,这种情况是按调整之前的报表报送的

玩的新鲜 追问

2018-05-21 09:27

这种是属于有错误了是吧,需要在调整账务的前提下调整报表?

邹老师 解答

2018-05-21 09:29

你好,这种属于账务处理错误,需要按调整之后的报表做申报的

玩的新鲜 追问

2018-05-21 09:29

好的,非常感谢老师的回答

邹老师 解答

2018-05-21 09:32

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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