送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-05-21 09:19

你好,你需要把上月的这个分录删除,然后计入营业外支出借方正数

笑笑 追问

2018-05-21 09:30

主要是跨了好几个月了  
要更正分录 
怎么更正?

笑笑 追问

2018-05-21 09:34

当时做了借:管理费用100贷银行存款101 营业外支出-1

邹老师 解答

2018-05-21 09:37

你好,你需要反结账到有错误的月份,把错误分录删除,然后做正确的分录

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