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迷人的菠萝
于2024-10-11 13:51 发布 127次浏览
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2024-10-11 13:53
你好,借,营业外支出,捐赠支出。贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。
迷人的菠萝 追问
2024-10-11 15:11
那我之前开的0税率发票要红冲重新开带税率的发票么
涉及到的原应收账款全部转为营业外收入么
2024-10-11 15:12
营业外支出,打错了
宋生老师 解答
你好,是的,你这个建议重开。这一部分就是就营业外支出。
2024-10-11 15:36
那我做完账务处理后,税务局是不是要做什么出口转内销的操作?退税额是可以抵扣进项的吧
2024-10-11 15:38
你好,你这个内销,是可以抵扣的。
2024-10-11 16:01
那出口转内销需要操作么
2024-10-11 16:03
你好,你说操作是操作什么?
2024-10-11 16:19
是否操作出口转内销证明
2024-10-11 16:29
你好,这个不用的了
2024-10-11 16:58
好的,谢谢
2024-10-11 17:00
你好,不用客气的了。
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宋生老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
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