送心意

郭老师

职称初级会计师

2024-10-13 20:03

红冲6月份的,再做发票的,最好不要把这个发票放到6月份。因为这个发票不允许提前做

Love@0927姈 追问

2024-10-14 11:39

好的,谢谢

郭老师 解答

2024-10-14 11:41

不用客气,工作愉快。

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相关问题讨论
你好,是可以预估入账的,但是汇算清缴前还没有取得发票,是需要冲回的。
2019-10-08 16:27:16
你好,如果是公司真实发生的业务就可以入账。是没有问题的。
2018-09-18 15:50:06
借管理费用修理费 贷库存现金
2020-07-01 17:42:46
您好,借成本费用类科目贷银行存款。
2020-06-30 14:30:39
你好,你单位是支付费用的一方?
2020-03-20 16:42:38
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