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香香
于2024-10-17 09:43 发布 239次浏览
堂堂老师
职称: 中级会计师
2024-10-17 09:45
这种情况可以先做暂估入账,借记库存商品,贷记应付账款。等收到发票后,再根据发票金额调整分录。
香香 追问
2024-10-17 09:46
老师我们钱已经打给对方了。
堂堂老师 解答
2024-10-17 09:49
明白了,先做预付款处理。借记预付账款,贷记银行存款。收到货物后再根据实际情况调整分录。
2024-10-17 09:55
老师您好,货也收到了,我需要入库,本月还要出库,就差发票。
2024-10-17 09:57
可以先按暂估价入库,借记库存商品,贷记预付账款。待收到发票后,再做相应调整。出库时按实际成本结转。
2024-10-17 10:04
到账要冲红是吗?这样有点麻烦呢?
2024-10-17 10:06
是的,最终需以发票金额调整暂估价。若频繁发生,可与供应商沟通加快开票流程,减少调整工作。
2024-10-17 11:08
好的谢谢老师。
2024-10-17 11:12
不客气,有问题随时问。祝工作顺利!
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堂堂老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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