老师,我公司2023年7月向这家公司购入一批设备,原价是243万,当时计入了在建工程,钱未付。还有2024年3月通过中间行报关又向这家公司购入了一台设备,价格是3万,也是计入在建工程,钱未付。现在公司和这家设备供应商签订了一个转让协议,就是这两批设备现在只需要付194万,请问下我们账务该怎么处理呢?
淡淡的巨人
于2024-10-17 09:52 发布 67次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2024-10-17 09:54
确定设备的累计入账价值:
2023 年 7 月购入的设备原价 243 万计入在建工程,2024 年 3 月购入一台设备价格 3 万也计入在建工程,所以在建工程中这两批设备的累计价值为 243 + 3 = 246 万。
签订转让协议后的账务处理:
首先冲减在建工程的账面价值:
借:应付账款(或其他应付款,具体看当时挂账的科目)246 万
贷:在建工程 246 万
然后按照新的协议价格确认应付账款和在建工程:
借:在建工程 194 万
贷:应付账款(或其他应付款)194 万
在建工程的账面价值减少了 246 - 194 = 52 万,可以根据具体情况判断是否需要确认资产减值损失等,如果需要,则:
借:资产减值损失 52 万
贷:在建工程减值准备 52 万。
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您好,工程款可以入在建工程科目。
2020-06-10 13:53:00
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同学,你好
借在建工程60
贷库存商品60
2022-04-15 18:56:31
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你好,因为是从事房地产开发的企业,小区是他的存货。
2022-04-06 16:57:07
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同学你好,在建工程,指企业资产的新建、改建、扩建,或技术改造、设备更新和大修理工程等尚未完工的工程支出。
2021-11-13 16:44:05
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同学您好,就比如您养一致老母猪,在一开始养殖过程中就可以用
2020-11-23 21:22:14
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淡淡的巨人 追问
2024-10-17 10:05
朴老师 解答
2024-10-17 10:11