送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2024-10-21 16:02

你好,你9月份如果没有做账的话就不用做进去了,你如果9月份已经结账了,那么你正常做,然后在10月份做红字。

恋念不忘 追问

2024-10-21 16:05

老师三季度销项金额有点大,如果入账在10月份的话,我在9月可以将这笔成本先暂估入账是不,暂估入账的分录是不是借:主营业务成本   贷:应付账款

宋生老师 解答

2024-10-21 16:05

你好可以的,操作没问题。

恋念不忘 追问

2024-10-21 16:07

老师10月份收到发票,暂估入账的需要先冲回再重新入账,还是不用冲暂估入账的?

宋生老师 解答

2024-10-21 16:08

你好,这个需要冲减之前暂估的。

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...