老师,我的问题有点绕,麻烦耐心看下,谢谢。A公司为小规模纳税人,A公司跟B公司签了个租车合同,A公司会按月给B公司开发票(租车费发票),B公司按月给A公司付租金8000元(含税)。A公司招了司机给B公司开车,A公司按月给司机发工资。车子发生的油费、修车费,司机拿发票给B公司,B公司会把油费、修车费和租车的租金费一起汇给A公司,然后A公司在把油费、修车费的钱给司机。请问这样怎么做账?比如租金一月8000元,司机把发票(修车费、加油费3000元)给B公司,B公司付A公司钱是11000元,A公司给B公司开租车票是8000元含税。这样的话如何做账务处理呢?发票没有给A公司,对A公司有没有什么影响?
慧
于2018-05-22 23:51 发布 743次浏览
- 送心意
答疑何老师
职称: 注册会计师
2018-05-23 08:30
租车的钱就做收入,邮费等是b公司的支出b公司打款给你,你做其他应付款付给司机就可以了
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小规模纳税人开具免税发票账务处理,是指一个公司的账务人员根据《中华人民共和国税收法》、《税收征收管理法》等法律法规,对纳税人缴纳的税款及其他相关费用进行核查、核算、记账整理、打印发票。此外,小规模纳税人开具免税发票还应当遵守有关税收政策、财务政策、会计政策等相关规定,并符合税收法规定的税务管理责任原则,保证发票使用程序合法、准确、高效。
2023-03-21 19:47:03

如果每个季度的开票金额少于9万,可以不用缴纳增值税,直接按普票上的金额确认收入,借:应收账款 贷:主营业务收入
2018-05-25 10:00:11

你好,你想具体了解什么内容。
2019-02-13 11:05:33

您好,借:应收账款
贷:主营业务收入
贷:应交税费-应交增值税-简易计税
2020-12-17 15:44:56

问题没有表达清晰
2015-10-06 16:39:26
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