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微信用户
于2024-11-15 11:09 发布 10次浏览
家权老师
职称: 税务师
2024-11-15 11:10
先做其他应收款,收到发票时再转费用科目
微信用户 追问
2024-11-15 11:11
老师,我先直接做到费用里,然后到发票再冲红,这样处理行不行,是不是有好几种处理方式呢
家权老师 解答
2024-11-15 11:24
直接做费用,收到发票就附在凭证后边就行
2024-11-15 11:28
老师,发票一般是跨月了才到,这样附在后面行吗?
2024-11-15 11:30
没事的,只是补开发票
2024-11-15 11:33
老师,是不是没收到发票做到其他应收款更合适些对吗?
2024-11-15 11:35
如果年底了,可以直接做费用了,1年之内先挂其他应收款更合适些,方便以后收票
2024-11-15 11:43
老师,我都是挂在预付账款里,这样可以吗?还是说要调账?
2024-11-15 11:44
可以的,收到发票冲平就是了哈
2024-11-15 11:46
明白了,谢谢老师!
2024-11-15 11:50
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。
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家权老师 | 官方答疑老师
职称:税务师
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