送心意

家权老师

职称税务师

2024-11-15 11:10

先做其他应收款,收到发票时再转费用科目

微信用户 追问

2024-11-15 11:11

老师,我先直接做到费用里,然后到发票再冲红,这样处理行不行,是不是有好几种处理方式呢

家权老师 解答

2024-11-15 11:24

直接做费用,收到发票就附在凭证后边就行

微信用户 追问

2024-11-15 11:28

老师,发票一般是跨月了才到,这样附在后面行吗?

家权老师 解答

2024-11-15 11:30

没事的,只是补开发票

微信用户 追问

2024-11-15 11:33

老师,是不是没收到发票做到其他应收款更合适些对吗?

家权老师 解答

2024-11-15 11:35

如果年底了,可以直接做费用了,1年之内先挂其他应收款更合适些,方便以后收票

微信用户 追问

2024-11-15 11:43

老师,我都是挂在预付账款里,这样可以吗?还是说要调账?

家权老师 解答

2024-11-15 11:44

可以的,收到发票冲平就是了哈

微信用户 追问

2024-11-15 11:46

明白了,谢谢老师!

家权老师 解答

2024-11-15 11:50

不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。

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