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微信用户
于2024-11-15 11:18 发布 14次浏览
朴老师
职称: 会计师
2024-11-15 11:18
同学你好先做其他应收款借其他应收款贷银行存款
微信用户 追问
2024-11-15 11:21
老师,我这个是投标保函费,我先做到管理费用-保函费,然后收到发票再红冲,这样操作可以吗?
朴老师 解答
2024-11-15 11:22
同学你好这个可以的
2024-11-15 11:23
老师,在实际工作中,用哪种更方便
其他应收款最合适哦
2024-11-15 11:24
老师,是不是在没收到发票直接做到费用里,很容易忘记还有发票没到这回事
2024-11-15 11:26
是的你得做个表统计哦
2024-11-15 11:28
老师,能不能不做到其他应收款,做到预付账款里呢
2024-11-15 11:30
也可以的哦预付账款也可以同一个业务并不是只有一种做法
2024-11-15 11:33
老师,是不是做到其他应付款,到发票就把其他应付款冲掉,做到预付账款就冲预付账款对吗?
2024-11-15 11:34
同学你好对的是这样
2024-11-15 11:37
老师,有老师教我直接做到费用里,没收到发票也关系 ,收到发票时不需要冲红,直接把这个发票附在这张费用的证账凭证后面就行了,这样操作也可以吗?但是跨月了呀
2024-11-15 11:39
这没事可以做的只要没跨年就行
2024-11-15 11:40
听老师这样说,感觉一个业务有好几种做法
2024-11-15 11:41
是的会计上很多业务并不是只有一种
2024-11-15 15:09
老师,做内账即付的福利费等费用有没有必要用应付职工薪酬过渡?
2024-11-15 15:11
同学你好这个没必要
2024-11-15 15:12
老师,那几仟元的电脑等需要入固定资产计提折旧吗?能否直接费用化
2024-11-15 15:15
同学你好可以直接费用化
2024-11-15 15:20
老师,内账是不是很多账务处理可以简易化?
2024-11-15 15:22
同学你好对的这个可以
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朴老师 | 官方答疑老师
职称:会计师
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