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送心意

朴老师

职称会计师

2024-11-15 11:18

同学你好
先做其他应收款
借其他应收款
贷银行存款

微信用户 追问

2024-11-15 11:21

老师,我这个是投标保函费,我先做到管理费用-保函费,然后收到发票再红冲,这样操作可以吗?

朴老师 解答

2024-11-15 11:22

同学你好
这个可以的

微信用户 追问

2024-11-15 11:23

老师,在实际工作中,用哪种更方便

朴老师 解答

2024-11-15 11:23

其他应收款最合适哦

微信用户 追问

2024-11-15 11:24

老师,是不是在没收到发票直接做到费用里,很容易忘记还有发票没到这回事

朴老师 解答

2024-11-15 11:26

是的
你得做个表统计哦

微信用户 追问

2024-11-15 11:28

老师,能不能不做到其他应收款,做到预付账款里呢

朴老师 解答

2024-11-15 11:30

也可以的哦
预付账款也可以
同一个业务并不是只有一种做法

微信用户 追问

2024-11-15 11:33

老师,是不是做到其他应付款,到发票就把其他应付款冲掉,做到预付账款就冲预付账款对吗?

朴老师 解答

2024-11-15 11:34

同学你好
对的
是这样

微信用户 追问

2024-11-15 11:37

老师,有老师教我直接做到费用里,没收到发票也关系 ,收到发票时不需要冲红,直接把这个发票附在这张费用的证账凭证后面就行了,这样操作也可以吗?但是跨月了呀

朴老师 解答

2024-11-15 11:39

这没事
可以做的
只要没跨年就行

微信用户 追问

2024-11-15 11:40

听老师这样说,感觉一个业务有好几种做法

朴老师 解答

2024-11-15 11:41

是的
会计上很多业务并不是只有一种

微信用户 追问

2024-11-15 15:09

老师,做内账即付的福利费等费用有没有必要用应付职工薪酬过渡?

朴老师 解答

2024-11-15 15:11

同学你好
这个没必要

微信用户 追问

2024-11-15 15:12

老师,那几仟元的电脑等需要入固定资产计提折旧吗?能否直接费用化

朴老师 解答

2024-11-15 15:15

同学你好
可以直接费用化

微信用户 追问

2024-11-15 15:20

老师,内账是不是很多账务处理可以简易化?

朴老师 解答

2024-11-15 15:22

同学你好
对的
这个可以

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