我4月份申报了一个无票收入,那么我4月份是不是要借:应收账款-XX 贷:主营业务收入 应交税费-销项税额 借:主营业务成本 货:库存商品5月份把4月份无票收入的增值税开票了,我5月份用不用把4月份做的这两笔分录冲回来,做到5月份的账里呢
悠然
于2018-05-26 08:22 发布 555次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
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可以
2017-03-16 13:20:34
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你好,分录可以这么做的
如果软件做账,最后一个借主营业务收入-未开票改贷主营业务收入-未开票负数
2020-05-31 20:50:41
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你好,是的。
2016-12-14 07:25:43
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你好,是的,这个月可以先确认无票收入,下个月实际开票时冲减无票收入确认有票收入就可以。
2020-05-31 20:49:40
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您好!按规定就是
确认当期合同收入,结转成本。
借:主营业务成本
工程施工——合同毛利——XXX合同段
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税
2017-04-19 09:34:52
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