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于2024-12-02 14:29 发布 10次浏览
家权老师
职称: 税务师
2024-12-02 14:31
那个剩余的2暂时不处理哈,等报废时处置
。 追问
2024-12-02 14:35
借:固定资产清理2,贷:固定资产2,然后在结转,是这样吗
家权老师 解答
2024-12-02 14:37
是的,就是那样清理的
2024-12-02 14:45
那如果说是报废了,这个固定资产怎么账怎么平呢,需要调平吗
2024-12-02 14:47
清理残值借:固定资产清理 累计折旧贷:固定资产变卖开票借:银行存款贷:固定资产清理 应交税费-增值税-销项(如果是一般纳税人已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1%把固定资产清理科目结转余额平借:营业外支出贷:固定资产清理或借:固定资产清理贷:营业外收入
2024-12-02 15:15
如果固定资产不计入费用,可以怎么做账呢
2024-12-02 15:18
不可以的,必须按我说的流程做账哈
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家权老师 | 官方答疑老师
职称:税务师
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家权老师 解答
2024-12-02 14:37
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2024-12-02 14:45
家权老师 解答
2024-12-02 14:47
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2024-12-02 15:15
家权老师 解答
2024-12-02 15:18