送心意

家权老师

职称税务师

2024-12-02 14:31

那个剩余的2暂时不处理哈,等报废时处置

追问

2024-12-02 14:35

借:固定资产清理2,贷:固定资产2,然后在结转,是这样吗

家权老师 解答

2024-12-02 14:37

是的,就是那样清理的

追问

2024-12-02 14:45

那如果说是报废了,这个固定资产怎么账怎么平呢,需要调平吗

家权老师 解答

2024-12-02 14:47

清理残值
借:固定资产清理  
      累计折旧
贷:固定资产
变卖开票
借:银行存款
贷:固定资产清理
      应交税费-增值税-销项(如果是一般纳税人已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1%
把固定资产清理科目结转余额平
借:营业外支出
贷:固定资产清理

借:固定资产清理
贷:营业外收入

追问

2024-12-02 15:15

如果固定资产不计入费用,可以怎么做账呢

家权老师 解答

2024-12-02 15:18

不可以的,必须按我说的流程做账哈

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