送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2024-12-04 10:26

你好,你这个可以自己写凭证的呀。

抓住时机 追问

2024-12-04 10:45

到了发票发现材料金额不对怎么做呀

抓住时机 追问

2024-12-04 10:47

到货做   借:愿材料-A原料   贷:应付账款-甲公司暂估      来了发票   借:甲公司暂估    贷:甲公司     是这样吗

宋生老师 解答

2024-12-04 10:48

对的,就这样做就可以了。

抓住时机 追问

2024-12-04 10:49

那如果  到了发票     发现原材料的金额    和进项税额  都多呢

宋生老师 解答

2024-12-04 10:50

你好,你做红字凭证冲减之前暂估的,然后再按照发票重新做。

抓住时机 追问

2024-12-04 11:16

那进销存软件不能暂估怎么办    这次来的发票和上次来的材料金额差几块钱

宋生老师 解答

2024-12-04 11:20

这个只在凭证上面做,不需要在进销存里面做。
你实际上有收到了材料没有?

抓住时机 追问

2024-12-04 11:28

上个月到的料  这个月才来的发票   发现进销存的金额少了2元  这个怎么补

宋生老师 解答

2024-12-04 11:30

你好,这个你是进销存里面少了2元,还是凭证

抓住时机 追问

2024-12-04 11:32

进销存少了2元

宋生老师 解答

2024-12-04 11:33

你好,这样子的话你要去填写。看是哪一个材料的金额少了,然后去更正你的材料的单据。

抓住时机 追问

2024-12-04 11:33

应付账款--暂估   还有别的写法吗   这个的话暂估的公司太多

宋生老师 解答

2024-12-04 11:34

你好,你直接就用应付账款-暂估账户就可以了,不用明细到哪一个公司

抓住时机 追问

2024-12-04 11:35

暂估---A公司      那么各个公司都得增加一个暂估科目吗

宋生老师 解答

2024-12-04 11:36

你好,不需要啊。
说了你不需要暂估a公司,你只需要做应付账款暂估

抓住时机 追问

2024-12-04 13:02

进销存少了2元    因为当月没有到   下个月到的发票才知道正确的金额,  已经用了在反结账更正吗

抓住时机 追问

2024-12-04 13:04

科目这样设置可以吗

宋生老师 解答

2024-12-04 13:35

你好,可以的,操作没问题。

抓住时机 追问

2024-12-04 13:45

第一车间生产的产品     可以提供给第二个车间使用     也可以销售   这个产品怎么入账

宋生老师 解答

2024-12-04 13:46

你好,这个就是库存商品。
你当库存商品入账就好了。

抓住时机 追问

2024-12-04 13:49

进销存里面应该入账半成品   还是成品里面

宋生老师 解答

2024-12-04 13:50

你好,你可以直接销售了的这种按照产成品入库。

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