老师,前期收到商品未付款,未收到发票,我做的分录是:借:库存商品 贷:应付账款——暂估入库。上个月我们把货款支付 了,但是还没收到发票,请问这个分录该怎么做?
智诚鑫源财务公司
于2024-12-12 13:10 发布 45次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2024-12-12 13:11
借预付账款-对方企业
贷银行存款
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您好。正确的科目处理是第二个。
2022-05-10 09:29:38
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您好!对的。分录就是这样。
2017-11-23 09:55:15
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借 库存商品 贷应付账款
2018-01-10 10:45:26
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你好,不需要抵消啊,你如果剩余的1000应付账款支付了就做付款分录就是了
2018-01-24 11:52:14
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请问老师,上月暂估库存 借:库存商品 100 贷:应付账款 --暂估 100
本月冲暂估 借 应付账款---暂估 100 贷 库存商品 100
和 借 库存商品 -100(红字) 贷 应付账款---暂估 -100(红字)有什么区别?
2017-11-24 09:25:18
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