刻公章产生的费用400元属于劳务费吗还是办公费还 问
筹建期的话,管理费用开办费 如果是正常的营业期管理费用办公费 答
老师想问一下,提前预收了一笔1400万的款项(主营收 问
那个是计入预收账款科目 答
需要付费吗问问题的 问
是的哦,通常是需要付费的 答
老师好,企业注销,但是有部分物业发票款已付,票未开, 问
您好,这个的话是直接做费用,汇算调增 答
请问现代服务方面的施工劳务怎样选择税收编码 问
您好,施工劳务,可以选择“3059900000000000000 其他建筑服务”作为税收分类编码 指上列工程作业之外的各种工程作业服务,如钻井(打井)、拆除建筑物或者构筑物、平整土地、园林绿化、疏浚(不包括航道疏浚)、建筑物平移、搭脚手架、爆破、矿山穿孔、表面附着物(包括岩层、土层、沙层等)剥离和清理劳务等工程作业。 答
17年预缴企业所得税5000,汇算清缴后可退5000,现已退款到账,原记账借:所得税费――当期所得税5000,贷:应交税费――应交所得税5000,借:应交税费――应交所得税5000,贷:银行存款5000,退回后应怎么做账呢?
答: 如果实际收到款了,直接借:银行存款500,贷:所得税费用500
季度预缴所得税 借:应交税费-所得税 5000贷:银行5000汇算清缴时补缴所得税借:所得税费3000贷:银行3000老师季度缴时要不要全部转入所得税费科目中?
答: 你好,季度预交是 借;所得税费用 贷;应交税费 借;应交税费 贷;银行存款 汇算清缴是 借;以前年度损益调整 贷;应交税费-企业所得税 借;应交税费-企业所得税 贷;银行存款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
请问汇算清缴调整的所得税分录如下 借:应交税费-应交企业所得税 5000 贷 所得税费用 5000 请问这个怎么结转分录, 老师我就是想把所得税从贷方转出到借方平账
答: 您好 借:所得税费用 贷:本年利润
老师,企业去年呗税务查2018年账,补交5000所得税,今年才通知缴纳,请问账务处理跟平时季报所得税一样么?计提:借所得税费用,贷应交税费应交企业所得税,缴纳:借应交税费应交企业所得税,贷银行存款
我单位小规模,18年汇算清缴退税,已经退到我单位银行里了,我怎么记账?借银行存款,贷应交税费所得税,借应交税费所得税,贷所得税费用,然后再结转,借所得税费用,贷银行存款,这样做对吗
老师,我是小规模,我去年第三季度预缴企业所得税,借 所得税费用 贷 应交税费 应交所得税 借 应交税费 应交所得税 贷 银行存款。今年汇算清缴需要退税 并且已经退税成功了 我今年怎么做账,怎么做分录
季报时比如本应该交5000,是不是可以只交一部分,比如预缴栏那填3000缴纳?计提时借所得税费用,贷应交税费-应交所得税,缴纳时借应交税费-应交所得税,贷银行存款?
老师:汇算清缴后多缴的所得税的分录:借:其他应收款-多缴的所得税款 贷:所得税费用 税务退款后:借:银行存款 贷:其他应收款 ----应交税费-应交企业所得税账面上的余额怎么处呢?转入本年利润吗?
微信用户 追问
2018-05-30 10:48
辜老师 解答
2018-05-30 10:51
微信用户 追问
2018-05-30 10:53
辜老师 解答
2018-05-30 11:01