老师我们是服务型公司,做物业保洁的,有的项目是需要甲方审批3-6月再开票的,相对应的成本票也需要开完收入票分包方再给我们开成本票,导致之前有的项目没有按月确认收入成本,现在发现这个问题,是不是可以12月把整年的都确认完?没有开票就做无票收入,等汇算清缴前开完,冲无票收入,成本票也在汇算清缴前开过来。是不是这样这样?
菡
于2024-12-17 10:57 发布 22次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2024-12-17 11:00
可以的,可以这么做的。但是尽量的根据权责发生制,就怕税务局查账。如果那边查账,你没有按期交税的纳税义务,晚了有补税的风险。
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成本根据有发票的金额填列就可以
2019-05-19 09:16:38
你好,汇算清缴之前如果没有取得发票,结转的无票成本需要做纳税调增处理
2019-10-17 10:41:36
您好
可以这样操作的
2019-05-31 13:47:25
对,在汇算清缴之前找的进来就可以
2019-12-16 17:29:56
成本票是在汇算清缴前交齐就可以税前扣除
2019-11-18 18:30:10
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