我单位想把之前的进项税做转出,请问如下操作是否正确:借:管理费用 100 贷:银行存款 100借:应交税费-应交增值税-进项税 13.79 贷:应交税费-应交税费-进项税额转出 13.79我个人理解应该是:1、先将之前的费用凭证冲回:借:管理费用 -100 贷:银行存款 -1002、借:管理费用 86.21 进项税 13.79 贷:银行存款 1003、借:管理费用 13.79 贷:进项税转出 13.79请帮忙确认,哪种方法最合理,谢谢!
renacui
于2018-05-30 13:41 发布 1035次浏览
- 送心意
姜老师
职称: 高级会计师
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借管理费用-水电费 贷;应交税费-应交增值税-进项税额转出
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
是这样处理的
2017-07-07 10:09:30
您好借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费进项税额贷银行等,转出做借应付职工薪酬福利费贷进项税额转出
2021-06-22 05:43:27
你好,最后的贷应交税费-应交增值税去掉就对
2018-11-27 19:40:55
同学你好
这个可以的
2022-09-19 16:26:52
借 :管理费用-冰箱 688.79
应交税费-应交增值税(进项税额)110.21
贷: 银行存款 799.00
进项转出
借: 应交税费-应交增值税(进项税额转出)110.21
借: 应交税费-应交增值税(进项税额)-110.21
转费用
借: 管理费用 110.21
借: 应交税费-应交增值税(进项税额转出)-110.21
这个对吧?
2018-07-19 11:50:44
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