送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-05-31 14:50

您好,您是出纳,还是会计?可以拿发票让出纳给您现金就行了,全额抵扣增值税,分录,借;管理费用-服务费,贷;现金或者银行存款,同时,借;应交税费-应交增值税-减免税,借:管理费用-服务费,负数。

落飞燕 追问

2018-05-31 14:57

我们是一般纳税人,我是会计,那我是不是借;管理费用-服务费,贷;其他应付款-xx;借;应交税费-应交增值税-减免税,借:管理费用-服务费,负数。等到出纳那报到后然后再冲往来

王雁鸣老师 解答

2018-05-31 15:00

您好,可以的,或者不用做分录,等报销后,直接按我写的分录处理也可以的。

落飞燕 追问

2018-06-02 09:23

老师,我忘了说了,我把这个税控盘的专票5月拿去税务抵扣了,那这账怎么做

王雁鸣老师 解答

2018-06-02 14:09

您好,抵扣时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷;应交税费-应交增值税-减免税,同时,借;应交税费-未交增值税,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税。

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