送心意

廖君老师

职称注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

2024-12-28 19:59

您好,分录很简单,难点在对账上
借:应付账款   贷:应收账款

腼腆的西牛 追问

2024-12-28 20:40

系统K3实操应收冲应付

廖君老师 解答

2024-12-28 20:46

哦哦,好的
1.系统设置
·确保在系统设置中启用了应收和应付模块。在系统参数中设置使用凭证模板,以便在核销过程中自动生成凭证。
2.进入核销界面
登录K3系统,打开主界面依次选择【财务会计】→【应收款管理】→【结算】,然后双击打开【应收款核销-应收款冲应付款】
3.选择核销单据
·在应收冲应付的界面,选择需要核销的应收单和应付单。确保所选单据的往来单位相同,或者通过业务分析码进行了关联。
4.核销操作
·勾选需要核销的单据,然后点击工具栏中的【核销】按钮。系统会自动计算核销金额,并生成相应的核销记录
5.凭证处理
·如果设置了凭证模板,系统会自动根据模板生成凭证。检查生成的凭证是否正确,确认无误后保存凭证。
6.核对和结账
·核对核销后的应收和应付余额,确保数据准确。在期末进行结账操作,确保会计期间的完整性。

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相关问题讨论
借 应付账款 贷 应收票据。
2020-03-28 19:30:34
同学你好 借 应付账款 贷 应收票据。
2021-06-21 11:13:25
你好,你是指网站的实操课程吗?这个要联系销售客服就可以了
2022-03-10 16:21:30
你好,这个需要咨询下用友U8的客服哦,不好意思
2018-10-31 10:19:46
借;应付账款 贷;应收账款
2017-05-26 09:11:12
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