送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2024-12-30 16:04

你好,一次性支付一年借预付账款 贷银行
按月摊销  借管理费用福利费  贷预付账款

???? ???? ???? 追问

2024-12-30 16:10

不需要计入应付职工薪酬--职工福利这个科目了吧

东老师 解答

2024-12-30 16:11

可以通过应付职工薪酬过度一下也可以

???? ???? ???? 追问

2024-12-30 16:14

是摊销的时候使用么?借:管理费用 贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬 贷:预付账款。是这样做么?也可以不用应付职工薪酬这个科目过度是吧?”

东老师 解答

2024-12-30 16:14

对,没错的,做账是这么做的

东老师 解答

2024-12-30 16:14

你不通过应付职工薪酬也不算错误

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