老师,我们公司去年是小规模纳税人,当时按照1%税率交增值税,我做账的时候也直接记应交税费-应交增值税,没有记减免的那2%,这样记账对吗?我昨天看到说是减免部分要记到其他收益或营业外收入。那我之前那样记账可以不?
嘟嘟宝贝
于2025-01-02 09:45 发布 6次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2025-01-02 09:47
之前记账不太规范,减免的 2% 应计入其他收益或营业外收入。可选择不调整,但今后要按正确方法核算;若调整,需追溯调整上年报表相关项目并按要求备案,能使数据更准确规范,便于分析决策
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您好,借:应交税费-应交增值税-销项税 贷:营业外收入-免税收入 。
2018-07-10 14:23:57
你好,同学
老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56
你好!小规模按第一个就可以了。
2020-10-28 11:13:47
你好,没错的,就是这么做账的
2024-12-26 11:16:54
你好,是的,是这样的,您的处理是对的
2020-03-08 11:35:34
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2025-01-02 10:06