采购与付款循环的审计内部控制

采购与付款循环的审计内部控制

黄翔鸿 1752

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课程名称: 采购与付款循环的审计内部控制

课程属性: 录播课 课时: 7课时

更新时间: 2021年01月15日

课程简介

本课程主要介绍了内控中采购与付款循环的相关内容,包括主要的流程和常见的控制点以及如何进行进一步审计程序。课程从理论出发,结合实际业务中常见的问题点结合讲解,务求在听完本课程后对内控的理论有所掌握的同时,知道实务中需要关注哪些知识点。

课程安排

第一节 采购与付款循环的特点

第二节 采购与付款循环的主要业务活动和相关内部控制

第三节 采购与付款循环的重大错报风险

第四节 测试采购与付款循环的额内部控制

第五节 采购与付款循环的实质性程序

第六节 采购与付款循环审计案例

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课程资料下载链接

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黄翔鸿

注册会计师

中国注册会计师,金牌讲师,从事会计审计职业多年,擅长内部审计、外部审计、内部控制管理等内容,具有扎实的财税理论知识,丰富的实务操作经验。对注会考试有独特的见解和学习方法。独门创造多个学习法:《大小短时间法》、《歌曲记忆法》 无一不受学生喜爱,并且帮助许多同学顺利通过CPA考试。授课风格深入浅出,生动有趣。

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