课程名称: 采购与付款循环的审计内部控制
课程属性: 录播课 课时: 7课时
更新时间: 2021年01月15日
本课程主要介绍了内控中采购与付款循环的相关内容,包括主要的流程和常见的控制点以及如何进行进一步审计程序。课程从理论出发,结合实际业务中常见的问题点结合讲解,务求在听完本课程后对内控的理论有所掌握的同时,知道实务中需要关注哪些知识点。
第一节 采购与付款循环的特点
第二节 采购与付款循环的主要业务活动和相关内部控制
第三节 采购与付款循环的重大错报风险
第四节 测试采购与付款循环的额内部控制
第五节 采购与付款循环的实质性程序
第六节 采购与付款循环审计案例
第一节 采购与付款循环的特点(1) 34:50 登录观看
第一节 采购与付款循环的特点(2) 30:30 登录观看
第二节 采购与付款循环的主要业务活动和相关内部控制 28:52 登录观看
第三节 采购与付款循环的重大错报风险 23:45 登录观看
第四节 测试采购与付款循环的内部控制 26:41 登录观看
第五节 采购与付款循环的实质性程序 45:41 登录观看
第六节 采购与付款循环审计案例 24:58 登录观看
采购与付款循环的审计内部控制.pdf (会员登录后可下载)
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