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  • 税法概念、原则、要素;税收立法与我国税法体系

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  • 税收执法;税收权利与义务;国际税收关系;增值税原理概述;征税范围(1)

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  • 征税范围(2);增值税征税范围的基本条件;视同发生应税销售行为

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  • 一般纳税人和小规模纳税人登记、税率与征收率;增值税的计税方法;一般方式销售

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  • 视同销售、特殊方式销售方式下销售额确定、销售额的差额确定;准予从销项税额中抵扣进项税额(1)

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  • 准予从销项税额中抵扣进项税额(2)、不得抵扣进项税额;应纳税额时间限定等

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  • 简易计税方法应纳税额的计算、特定应税行为的征增值税计征方法;进口环节增值税的征收

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  • 增值税退(免)税政策范围及方法;增值税退(免)税计算

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  • 出口货物免征政策、征税政策;税收优惠

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  • 增值税征收管理、发票的使用及管理等、消费税原理概述;纳税义务人与税目、税率

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  • 应纳税额计算、已纳消费税扣除;计税依据

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  • 消费税征收管理

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  • 征收管理;1~3章2023年新增、调整内容讲解

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  • 1~3章2023年新增、调整内容讲解、第四章 企业所得税纳税义务人、征税对象与税率

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  • 应纳税所得额-收入确认(1)

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  • 应纳税所得额-收入确认(2)、应纳税所得额-扣除项目(1)

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  • 应纳税所得额-扣除项目(2)

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  • .不得扣除项目、亏损弥补;资产税务处理;资产损失的所得税处理

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  • 企业重组的所得税处理、企业所得税的税收优惠

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  • 应纳税额的计算征收管理、个人所得税纳税义务人与征税范围税率

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  • 应纳税所得额的确定与应纳税额计算(1)

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  • 应纳税所得额的确定与应纳税额计算(2)

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  • 税收优惠、境外所得的税额扣除

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  • 应纳税额计算中的特殊问题处理(1)

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  • 应纳税额计算中的特殊问题处理(2)、个人所得税征收管理

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  • 城市维护建设税法和烟叶税法、关税(1)

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  • 关税法(2)、船舶吨税法

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  • 资源税法和环境保护税、城镇土地使用税法、耕地占用税法

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  • 车辆购置税法、车船税法和印花税法

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  • 国际税收协定;非居民企业税收管理

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  • 境外所得税收管理

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  • 国际反避税法;转让定价税务管理;国际税收征管合作

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