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目录列表
  • 审计的概念和保证程度、审计要素

    150:00 未开始

  • 审计目标、审计基本要求

    150:00 未开始

  • 审计风险、审计过程

    01月09日 19:00-21:30 未开始

  • 初步业务活动、总体审计策略和具体审计计划

    01月12日 19:00-21:30 未开始

  • 重要性

    01月16日 19:00-21:30 未开始

  • 审计证据的性质、审计程序、函证(1)

    01月19日 19:00-21:30 未开始

  • 函证(2)、分析程序

    02月06日 19:00-21:30 未开始

  • 抽样的相关概念、审计抽样在控制测试中的应用(1)

    02月09日 19:00-21:30 未开始

  • 审计抽样在控制测试中的应用(2)、审计抽样在细节测试中的运用(1)

    02月13日 19:00-21:30 未开始

  • 审计抽样在细节测试中的运用(2)

    02月16日 19:00-21:30 未开始

  • 信息技术对企业财务报告和内部控制的影响 、信息技术一般控制和信息处理控制测试、信息技术对审计过程的

    02月20日 19:00-21:30 未开始

  • 审计工作底稿概述、审计工作底稿的格式、要素和范围、审计工作底稿的归档

    02月23日 19:00-21:30 未开始

  • 风险识别和评估概述、风险评估程序、信息来源及项目组内部的讨论、了解被审计单位及其环境、适用的财务报告

    02月27日 19:00-21:30 未开始

  • 了解被审计单位及其环境、适用的财务报告编制基础和内控体系各要素(2)、评估重大错报风险(1)

    03月02日 19:00-21:30 未开始

  • 评估重大错报风险(2)、第8章 进一步审计程序的性质

    03月06日 19:00-21:30 未开始

  • 针对财务报表层次重大错报风险的总体应对措施、针对认定层次重大错报风险的进一步审计程序、控制测试、实质

    03月09日 19:00-21:30 未开始

  • 实质性程序(2)、第9章 销售与收款循环的主要业务活动和相关内部控制、销售与收款循环的重大错报风险

    03月13日 19:00-21:30 未开始

  • 销售与收款循环的实质性程序、第10章 采购与付款循环的特点、采购与付款循环的主要业务活动和相关内部控

    03月16日 19:00-21:30 未开始

  • 采购与付款循环的控制测试、采购与付款循环的实质性程序、第11章 生产与存货循环的业务活动和相关内部控

    03月20日 19:00-21:30 播放中

  • 第11章 生产与存货循环的实质性程序(2)、第12章 货币资金审计概述、货币资金的重大错报风险、测试

    03月23日 19:00-21:30 未开始

  • 货币资金的实质性程序

    03月27日 19:00-21:30 未开始

  • 财务报表审计中与舞弊相关的责任(1)

    03月30日 19:00-21:30 未开始

  • 财务报表审计中与舞弊相关的责任(2)、财务报表审计中对法律法规的考虑

    昨天 14:00-16:30 未开始

  • 注册会计师与治理层的沟通

    04月10日 19:00-21:30 未开始

  • 前任注册会计师和后任注册会计师的沟通

    04月13日 19:00-21:30 未开始

  • 利用内部审计工作、利用专家的工作

    04月17日 19:00-21:30 未开始

  • 了解组成部分注册会计师、与组成部分注册会计师的沟通

    04月24日 19:00-21:30 未开始

  • 与集团财务报表审计相关的概念、集团审计中的责任设定和注册会计师的目标、集团审计业务的接受与保持、了解

    04月20日 19:00-21:30 未开始

  • 审计会计估计和相关披露

    04月27日 19:00-21:30 未开始

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