决算报表与账不一致怎么办

2020-04-04 08:18 来源:网友分享
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事业单位在年度终了前,应根据财政部门或主管部门的决算编审工作要求,那么决算报表与账不一致怎么办,很多会计朋友不知道怎么处理,碰到这种问题不知所措,这是经常困扰财务人员的问题之一,今天我们就来一起看一看遇到这样的问题该如何处理和解决.

决算报表与账不一致怎么办

财务决算报表是资产负债表损益表现金流量表、应交税金表等主表,其他副表根据主管上级部门的要求制表.其可以反映公司财务状况.核对科目余额表和报表,如果差异小,就单独找.如果差异大,就按照账目重新编制一份报表,寻找两份报表之间的差异,找出其差异原因.按照差异原因的不同,该补账的找出凭据补账,该调表的就列出原因调表.最恐怖的是账也有缺的,表也是错的.这种情况下,只能把资产和负债统统都确认一遍,该盘点的盘点,该发询证函的发函,按征管法六十四条以不据实申报可处罚款五万以下.

资产负债表和科目余额表核对不一致要根据总账改,如果上月的总账和资产负债表是一致的,则是本月的科目余额表出错了,就查本月科目余额表为什么一对,反之,则可查月的总账和资产负债表.

决算报表与账不一致怎么办

银行存款的实际数与账面数不符,怎么调整

把银行对账单打出来调一下,每一企业都必须在中国人民银行或专业银行开立存款户,办理存款、取款和转账结算,企业的货币资金,除了在规定限额以内,可以保存少量的现金外.

都必须存入银行,企业的银行存款主要包括:结算户存款、信用证存款、外埠存款等.银行存款的收支业务由出纳员负责办理.每笔银行存款收入和支出业务,都须根据经过审核无误的原始凭证编制记账凭证.

以上就是关于决算报表与账不一致怎么办的全部内容,如果报上来的账不一致的话,那就要让财务重新做一份报表了,希望你能针对性解决问题,看完上文你学会了操作中遇到问题该怎么做了吗?如果你在实际操作中遇到其他会计问题,欢迎咨询在线答疑老师.

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