计提费用但是发票没来怎么做账?
一、发票未到计提水电费的会计分录是:
借:预付账款-水电费
贷:银行存款/现金等
二、待发票到,再冲预付账款科目,会计分录是:
借:管理费用-水电费
贷:预付账款-水电费
计提和摊销没有发票,可以在记账凭证摘要栏写明"计提福利费、计提职工教育费等"相关内容;也可以自己打印一张计提和摊销的表格,作为原始凭证入账.
预提费用要如何做会计分录?
预提费用是指企业从成本费用中预先列支但尚未实际支付的各项费用.
如:某工业企业某生产车间的固定资产大修理费用,采用按年度的计划修理费用分月平均预提,
则,在预提时做分录;
借:制造费用(根据预提的内容不同记不同的科目);
贷:预提费用;
在实际支付的时候;
借:预提费用;
贷:银行存款
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