工程项目出差的差旅费如何入账?
工程部报销差旅费是算在管理费用-差旅费科目里面的。
附注:
1.报销差旅费会计分录
差旅费-会计处理
1、如果没有向公司借钱
借:管理费用-差旅费
贷:现金
2、借出时
借:其他应收款-工程部员工
贷:现金
2.凡是在出差过程中发生的合理费用皆可以报销入账,如:机票,车票、住宿费发票、在出差时的餐费发票等都可以粘贴在一起,以“管理费用——差旅费”的名义报销。
3. 企业发生的与其经营活动有关的合理的差旅费凭真实、合法的凭据准予税前扣除,差旅费真实性的证明材料应包括:出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。
差旅费中的出差补助需要发票吗?
1、出差补助是不要发票的。出差报销单不能出现“餐饮费”字样和餐饮发票。
2、出差补助的话,直接按比如50元一天的标准填在里面。合计数额和后面粘贴的票据数额就对不起来了,没有关系的。
3、出差期间有招待的话,招待餐另外填写“费用报销单”。
为了做到符合税收法规的要求,建议如下:
1、制定制度,规定出差补助标准和住勤补助标准。
2、补助标准不要超过当地财政规定的5倍。
3、出差补助为头尾两天,住勤补助为中间日的补助,填写在“其他费用金额”栏中。
这样税务部门是认可在税前列支的。
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