发票冲红怎么做分录?

2018-08-28 17:35 来源:网友分享
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发票冲红怎么做分录?发票开错是需要冲红的,对于初当会计的朋友来说,可能很多同事不知道改如何处理,具体的请看下文会计学堂小编为大家介绍的发票冲红的分录,这个是在主营业务收入核算的,请看下文!

发票冲红怎么做分录?

一般纳税人销售增值税应税商品,不论开具什么发票,就交纳的增值税是一样的,因此账务处理也与开具增值税专用发票一样.借:现金、银行存款

贷:主营业务收入

应交税金-应交增值税-销项

与专用发票一样,只是税率不同

一般纳税人给消费者或小规模纳税人开的发票只能是普通发票,做账的时候需要把含税收入分解成不含税收入和税金来入帐,给你据个例子:

一个一般纳税人销售了1170元的货物给消费者,那他开的发票就是按1170元开普通发票.

发票冲红怎么做分录?

做账的时候先计算不含税收入1170÷(1+17%)=1000元,计算应交的税金1000×17%=170元

做分录:

借:现金、银行存款1170

贷:主营业务收入1000

贷:应交税金-应交增值税-销项170

上文小编介绍了发票冲红怎么做分录?冲红就是要做在销项里面核算,更多相关资讯,敬请关注会计学堂的更新!

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