出口退税系统中如何录入多张报关单?
一、向导-外部数据采集-出口报关单数据读入;认证发票信息处理-录入两张发票的详细信息。
二、向导-退税申报数据录入-出口明细录入;进货明细-输入该票报关单对应的关联号,序号写入001,然后增加第一张发票信息;完成后回车,点击“保存并增加”,增加新的页面,然后还是同一个关联号,序号改成002,增加第二章发票的信息,回车,点击保存,然后点击审核认可-该关联号下的所有条目-完成。
出口退税申报期限如何计算?
财税[2013]39号规定第四条第(一)款第一句话“企业当月出口的货物须在次月的增值税纳税申报期内,向主管税务机关办理增值税纳税申报、免抵退税相关申报及消费税免税申报。”这句话又是怎么理解?是不是可以理解为:以后当月出口报关单一定要在对应的当月所属期月份进行申报,比如7月出口的,一定要在所属期为7月进行申报,不能在所属期为8月或者9月进行申报?如果没有在当月所属期申报会有什么影响?答:这句话其实很简单,就是你7月25日出口的货物需在当月确认销售收入,而这个销售收入有没有实际确认是可以从次月的增值税纳税申报期内也就是8月15日前你的申报中可以知道有否确认。而你后面说的是出口退税的申报,按最新规定,对该单证你可以最晚在明年的4月30日前的增值税纳税申报期进行申报,说白了就是次年4月15日前。
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