用友u8月末结账流程

2020-07-31 09:52 来源:网友分享
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如今有很多做账软件开始应用于企业的做账管理之中,会计也开始学习使用各种软件.不少会计热衷于用友u8软件,其实和大多数软件一样,用友u8在处理账务的程序上没什么不同,只是由于开发商的不同,所以使用方法也会有所不同,接下来就让会计学堂的小编带大家来举例了解一下,用友u8月末结账流程.

用友u8月末结账流程

1、打开企业应用平台中,财务会计-》总账-》期末-》结账功能.

2、出现结账界面,自动出现在当前月份结账标志.

3、核算账簿是否对账正确.

4、查看工作报告是否符合结账要求,并把工作报告拉到最后,查看各个子模块的结账状态.

5、最后工作检查完成,可以正常结账.

用友u8月末结账流程

用友U8总账系统的一些使用流程有哪些?

会计凭证审核,更换操作员:在企业门户中单击菜单【重注册】,屏幕显示"系统登录",选取账套后单击【确认】;在"操作员"窗口选择有审核权限的操作员单击【确认】;   审核:单击【审核凭证】下的【审核凭证】→设置要进行审核的凭证条件,点击【确认】→选择要审核的凭证,点击【确定】→点击单击【审核】或【审核】菜单下的【成批审核凭证】;   取消审核:如上进入审核凭证窗口,点击单击【取消】或【审核】菜单下的【成批取消审核】;   标识错误:如上进入审核凭证窗口,可单击【标错】,系统在该凭证上标识为有错,便于制单人进行修改;审核完毕,单击【退出】.

制单人与审核人不能是同一人;审核前必须更换操作员(重新注册);凭证一经审核便不能修改和删除,若要修改删除可先取消审核;取消复核只能由复核人自已进行.会计凭证记账:在"凭证"菜单中单击【记账】→单击【记账范围】输入要记账的凭证范围(格式如:1-20或1,3,5,7-10)→单击【下一步】,核对记账报告无误后,单击【下一步】,单击【记账】,系统即开始记账,记账完毕退回总账系统画面.

用友u8月末结账流程其实很简单,只需要按照软件使用步骤来操作就可以了,和大多数软件一样,用友u8也是很人性化的软件,操作起来并不难.会计在使用各种软件处理账务之前都应该充分了解其使用方法,避免做账的时候遇到不会的问题就无法处理.想要了解更多的专业知识请关注会计学堂网站更新内容.

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  • 问一下 u8年末月结后过账流程

    您好,1、单击系统主菜单【期末】下的【结账】进入此功能,屏幕显示结账向导一──选择结账月份。点击要结账月份。2、选择结账月份后单击〖下一步〗,屏幕显示结账向导二──核对账簿。3、按〖对账〗按钮,系统对要结账的月份进行账账核对,在对账过程中,可按〖停止〗按钮中止对账,对账完成后,单击〖下一步〗,屏幕显示结账向导三──月度工作报告。若需打印,则单击〖打印月度工作报告〗即可打印。4、查看工作报告后,单击〖下一步〗,屏幕显示结账向导四──完成结账。按〖结账〗按钮,若符合结账要求,系统将进行结账,否则不予结账。

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    您好,第一步:在财务会计中点击总账,然后在点击凭证,凭证下有审核凭证名称,选择审核凭证之后,在选择所要审核月份的凭证,直接点击就可审核当月的凭证,如图所示 第二步:当月的凭证审核完之后,同样在凭证这一名称下选择记账,即将当月的凭证进行记账 第三步:凭证记账记账之后,选择总账--期末--转账生成,在转账生成的界面首先选择所要结账的月份,然后在点击期间损益结转,在在右上角选择全选,即可结转当月的损益类科目,如图所示 第四步:同第三步,选择对账,将本月所发生的账务进行总账和明细账、辅助账;辅助账账与明细账等进行核对,如果最终的核对结果全部都正确的话,系统就会提示试算结果平衡,对账的工作就结束了。 第五步:对完账之后,就要就行最后的一步了,也就是结账的环节。同样在期末选择结账,在结账的界面选择所要结账的月份,然后按照系统提示的操作步骤进行就可以了。 第六步:结完账之后,需要在账表-余额表中选择对应的结账月份,并在级次中选择末级科目,将所有科目的期初数,发生额和最终的余额数显示出来,分析本月的财务信息,最终留档保存。 注意事项 当月的账务结账之后,就不能在随意的进行更改了,想要更改的话,只能进行冲调凭证来进行处理,或者反结账,但是反结账会相对比较麻烦。 https://jingyan.baidu.com/article/48206aeabf526c216ad6b38b.html

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    不平,可以把总账或辅助账导出核对一下,是否有串户或科目错误。

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    用友U8月末结转具体步骤如下: 1. 首先在年度起始时,在总账—年度起始—年度起始界面进行年度起始,把去年的期初余额转移到今年的期初余额; 2. 然后在总账—期末处理—期末处理界面进行期末处理,将当期凭证中发生的科目余额转移到今年期初余额; 3. 接着在财务会计—凭证字设置—凭证字设置界面,将今年凭证字设置为“0001”,以便今年新凭证编号可以从“0001”开始; 4. 最后在总账—期间损益结转—期末损益结转界面进行期末损益结转,将本期的损益账户转入到损益结转科目中,完成月末结转。 拓展知识:月末结转是指在会计核算中按月份进行的结转,即把本月的借方金额转移到下月的贷方,于是每月末就完成了会计的结转。月末结转可以使会计核算更加准确,便于对账,而且可以减少凭证的书写和核对,从而提高工作效率。

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