年末结账,怎么反结账?

2017-10-31 16:32 来源:网友分享
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年末结账,怎么反结账?这个问题你知道吗?很多人都不知道怎么做?下面会计学堂小编在这里为大家介绍内容!

年末结账,怎么反结账?

一、反结账:在结账向导中,用鼠标选择要取消结账的月份上,按【Ctrl+Shift+F6]键即可.

二、反记账:在总账-期末下的对账功能界面按【Ctrl+H]激活恢复记账前状态功能.用鼠标单击系统主菜单凭证下的恢复记账前状态,选择后确定.

三、反审核:用鼠标单击凭证下的查询,在屏幕显示的符合条件的凭证里,单击【审核】菜单下的【成批取消审核】,系统会自动对当前范围内的所有已审核凭证执行取消审核.

四、这时可以对所有凭证进行修改 用友中对记账凭证修改方法 第一种是输入后还未审核或审核未通过的凭证. 对于未经过审核功能操作的错误记账凭证,可以由凭证填制操作员,直接进行修改并保存.   第二种是已通过审核但未记账的凭证. 对于已审核但未记账的错误记账凭证,不能直接在记账凭证上进行修改,而应首先由审核操作员在总账系统/凭证/审核凭证功能窗口中,进行取消审核(也称为反审核)操作后退出;然后由填制凭证操作员进入总账系统,在填制凭证功能中,调出该张错误凭证进行修改,修改完成后保存退出;最后由审核操作员再次进入总账系统,在总账系统/凭证/审核凭证功能窗口中,重新对该张已修改过的凭证进行审核操作.

反结账操作方法:打开软件后,同时按Ctrl+F12,出现如如下图:如果没有设置口令,直接点击"完成"即可.

年末结账,怎么反结账?

反过账操作方法:反结账后,直接同时按Ctrl+F11,出现如:如下图:

年末结账,怎么反结账?

年末结账,怎么反结账?上面小编介绍了四个步骤,大家了解了吗?更多精彩内容,敬请关注会计学堂的更新!

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