增值税红字发票如何开?

2022-01-21 14:25 来源:网友分享
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增值税发票,是我们日常生活当中最为常见的一种发票.值得注意的是,增值税发票还分为两种情况,一种是增值税专用发票,另外一种则是增值税普通发票.如果你的增值税发票开具错误的话,需要红字发票更正.那增值税红字发票如何开?有关增值税红字发票开具方法,介绍如下.

增值税红字发票如何开?

纳税人开具增值税专用发票后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字增值税专用发票的,按以下方法处理:

1.购买方取得增值税专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字增值税专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字增值税专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证.

2.购买方取得增值税专用发票未用于申报抵报、但发票联或抵扣联无法退回的,购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字增值税专用发票信息.

3.销售方开具增值税专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的,销售方可在新系统中填开并上传《信息表》.销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字增值税专用发票信息.

主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》,系统自动校验通过后,生成带有"红字发票信息表编号"的《信息表》,并将信息同步至纳税人端系统中.

销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字增值税专用发票,在新系统中以销项负数开具.红字增值税专用发票应与《信息表》一一对应.

销方申请:在发票已经开具,且跨月或进行过非征期抄报后,尚未进行勾选认证,可以选择销方申请,需要输入蓝字发票的发票代码和发票号码.

购方申请有两种情况

发票已经勾选认证,需要购方开具红字信息表,选择已抵扣,只要选择发票种类后,不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码,点"确定"进入填开界面.

当选择未抵扣时,应选择发票种类,并填写对应蓝字发票代码和号码,点"确定"进入填开界面.

进入"开具红字增值税专用发票信息表"填开界面,准确填写蓝字发票信息.

注意:带有清单的发票无法在红字信息表中显示专票开具红字信息表时支持部分金额冲红.

红字增值税专用发票信息表查询导出,选中开具的红字发票信息表,点击上传按钮,上传成功会生成信息表编号.

销售方进入专用发票填开界面,点击"红字",选择"导入网络红字发票信息表",选择需要开具的信息,核实信息无误后方可打印.

增值税红字发票如何开?

增值税红字发票怎么做账?

增值税销项红字发票做之前正常销售、结转成本的相反分录.账务处理是,

借:主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税额),

贷:应收账款等科目.冲销之前结转的成本,账务处理是,

借:库存商品,

贷:主营业务成本.

以上整理的资料内容,就是我们针对"增值税红字发票如何开?"这一问题的详细解答.增值税红字发票的开具,是作为增值税专用发票开具出现错误的更正处理,在开具的过程之中要上传有关《信息表》.在此,小编还延伸开具增值税红字发票之后的财务处理,仅供参考!

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