往来账差额怎么处理?

2017-11-23 15:00 来源:网友分享
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往来帐一般指的是应付款项和应收款项几个科目,如果往来帐有差额怎么处理呢,很多接受新账目的朋友对此一筹莫展,本文来为大家详细介绍这个问题,具体内容请阅读全文。

往来账差额怎么处理?

1、建议不要轻易平账,先要查明账余额跟实际余额差好多的原因。

2、如果是对方错记,有可能对方发现后要调回的,建议过3年后再处理。

3、另外,也不能说你放记账没有错误,调平了,就是去了查找的动力,也掩盖了一些事实与真相

4、如果知道原因,且不能收回或不能付出的,可以报批公司领导后处理。

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1、公司往来账就是公司与供应商和客户之间的业务往来,记录经济业务应收、应付款项的账目。

2、往来帐涉及的会计科目:其他应收款、应收账款、预付帐款、其他应付款、应付账款、预收帐款。

3、往来账用交税吗?

(1)对于预收账款科目核算的预收工程款、预售房款等,在收到款项时,要计算缴纳营业税、城建税、教育费附加等税费。

(2)对于长期挂账,确实不需要支付或无法支付的应付帐款、其他应付款、预收账款科目的余额,要结转到“营业外收入”科目中,这就会涉及缴纳所得税。

以上就是本文为大家介绍的往来账差额怎么处理,切记不要自己随便就把帐做平了,具体要请示领导处理。更多咨询敬请持续关注会计学堂!

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