建账时应收应付初始余额不对怎么调整?
差额记入未分配利润
或者将以前所有的单据都找出来
有多少做多少
有借必有贷,肯定能平的
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期初建账应收应付的明细余额怎么录入?
会计科目设置界面,将应收应付科目设置成客户供应商往来
录入日期、客户(供应商)、借或贷、期初余额就可以了。
上文针对建账时应收应付初始余额不对怎么调整这一问题做出了详细的解答,期初建账应收应付的明细余额怎么录入?更多相关资讯敬请关注关注会计学堂的更新!
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录入日期、客户(供应商)、借或贷、期初余额就可以了。
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你好,初始余额有一家金额录错了,这种情况需要重新建账,录入正确的期初数才是。 答
同学,你好!可以根据科目余额表进行填写。 答
你好,要查一下,是什么原因不对, 答
你好,学员,那你们期初未分配利润能对得上吗 答
期初数错误只能是重新建账,然后录入正确的期初数才是的 答
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