日常费用报销制度及流程

2017-11-29 10:27 来源:网友分享
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作为会计新手来讲,可能还有很多人不知道“日常费用报销制度及流程”这个内容,那么小编针对这个问题整理了一些资料,给大家做个参考,如果你也不清楚欢迎阅读下文,希望对大家有帮助!

日常费用报销制度及流程

答:为了加强公司的财务管理,合理调度资金,提高资金使用效益,根据国家有关法律、法规和各项财政政策,结合本公司的具体情况制定以下规定。

一、审批权限

1、日常费用支出须经经理签字同意,方可执行;2、公司员工所有报销必须经财务部门负责人和公司总经理签字同意后,汇总交予出纳报销。

二、请款审批手续

1、请款人员因公需要领用现金时,应填写“借款单”由总经理签字。

2、请款人员执审批签字后的“借款单”到财务部,财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。若支付,经会计制单、审核,由出纳按照批准金额予以支付。

3、收款人员须出具收据,交由财务部门备案。

三、各种费用列支规定

1、普通办公用品和车间日常用品根据本公司一个月需要量购入,集中填写采购申请单,经总经理签字审批后采购,采购经手人和验收人签字后报批,需附采购申请单(已审批签字)、送货签收单、领用人签收单。

2、大宗办公用品、生产材料及零部件采购,必须签订购销合同,实报实销。

3、差旅费报销。各类员工出差前需填写出差申请单,详细列明出差事由、出差地点、出差往返时间等信息,经部门负责人和公司总经理签字同意后方可执行。差旅费报销内容具体为:(1)全额报销自公司至出差目的地的往返车、船票以及地区间长途交通费用,原则为各类人员出发不得乘坐飞机,特殊情况须在乘机前经公司总经理批准,否则不予报销;船票仅限三等仓位,超标部分不予报销;乘火车300公里以上,可报销硬卧铺车票;(2)住宿费每日元以内方可报销,餐费每日元以内方可报销,特殊情况须附详细说明,经财务部门和总经理审核批准;(3)员工出差期间如发生业务招待费,须经公司总经理同意,并且事后在费用凭据上签字,具体报销原则参照业务招待费相关要求执行。

4、业务招待费。业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待,不接待”、“可参与可不参与人员,不参与”、“可发生可不发生费用,不发生”、“态度热情,费用从简”的原则,经财务部门和总经理审核通过,实报实销。

5、车辆费,包括停车费、路桥费、加油费等。报销单据需注明时间、地点、事由。

6、打车费。报销单据需备注时间、地点、事由,否则不予报销。

7、电话费。办公室座机电话费用实报实销,以电信部门缴费单据为准。个人手机话费报销实行岗位制,即特殊岗位需要报销手机话费的须经总经理签字审批,明确报销额度,并书面备案到财务部门,方可执行报销。

8、水电费。实报实销,以相关单位缴费单据为准。

9、各部门需订报刊、杂志,先报行政部门初审,经总经理同意后,由行政部门统一办理。所需费用实报实销,以业务受理单据为准。

10、职工参加各种培训学习班及职称职务考试,事先应征得所在部门及公司的同意,在成绩合格后,其费用方可报销。

11、各种应交税金。

12、各月发放工资。

13、向金融机构办理结算业务时发生的邮电、手续费、贷款利息。

14、其他费用报销标准结合实际情况确定,无特殊原因,任何人员的个人消费均不得报销。谎包费用,一旦发现,将严肃处理。

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四、报销管理要求

1、费用报销流程:填写费用报销单→部门负责人签字→财务部门签字→总经理签字→财务部(出纳)支付。

2、以上各种报销发票,必须为国家统一发票,经营性收款收据一律不能报销入账,特殊情况须经总经理同意。

3、发票上抬头必须和报销单位一致,否则不能报销。

4、各种开支必须符合国家财税法规,报销时,报销单上应注明所办事由和用途,并附原始单据和发票。

5、财务人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核,对不符合报销规定的单据,财务应要求更换。无法更换的,财务部门可拒绝报销。

6、大额结算的费用,应通过银行结算。

7、自制报销单据,由财务部统一设计格式,做到规范、整洁。

8、报销单据一般不得涂改,如有改动,外来发票应由对方单位加盖公章,自制凭证应由经手人盖章,否则不予报销。

9、对外签订的各种合同、协议及内部员工与公司签订的各种协议需送财务部一份,作为财务收、付款依据,对无依据的支付款项,财务部门应拒绝支付。

五、报销时间要求

购买原材料及零部件、支付工程款,必须在单据所填日期的一个月内报销。员工报销其他费用,自费用发生之日起一周内按规定程序进行报批,逾期并无正当理由的,视为自动放弃。

日常费用报销制度及流程大概就是以上这些内容了,小编整理的内容你看懂没有呢?如果你还有其它疑问,可以咨询我们的老会计答疑,我们将会针对你的问题详细为你解答!

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  • 填制费用报销单的流程以及规范

    一、费用报销单或差费报销单上签字不齐全,如部门负责人没有签字或财务负责人没有签字   要求:费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字,分公司当地没有财务的,兼职财务人员在财务负责人处签字,部门负责人为分公司经理。   二、报销单填写不规范的问题   1、小写金额与人民币符号之间有空格。   要求:小写金额与人民币符号不得有空格,不得连笔,正确写法¥100.00;错误写法:¥100。   2、大写金额无数字部分没有用零或?补齐。   要求:大写金额无数字部分用零或?补齐。   3、报销单上字迹有涂改和勾抹。   要求:报销单不得涂改,如有错误,需要重新填写。 如何规范填写费用报销单   4、大写金额书写有误。   要求:金额填写规范,无书写错误。   大写数字示例:零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万。   5、大写金额与小写金额不一致。   要求:小写金额与大写金额保持一致。   6、项目填写不完整,报销部门、报销日期、附件张数有漏填写的。   要求:项目要填写完整,报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整。   三、报销原始单据的问题   1、取得发票上没有加盖销售方发票章。   要求:发票上要盖有销售方发票专用章,并且与销售方名称一致,否则不得报销。   2、取得收据上没有加盖销售方财务章。   要求:收据上要求盖有销售方财务章,没有财务章不得报销。   3、出差日期和行程不同,报销的手撕非机打车票连号或同一号段报销。   要求:出差日期和行程不同,报销的手撕非机打车票不得连号或同一号段报销。   4、报销的手撕非机打车票上没有国税监制章;或虽有国税监制章,但是没有防伪识别码或水印。   要求:手撕非机打车票要印有国税监制章,并且有防伪识别码或水印。   四、报销单粘贴的问题   1、票据粘贴杂乱无章。   要求:票据先分类,再按时间排序,依次粘贴到粘贴单上;小张的票据需要均匀的粘贴,不能厚薄不均,确保单据平整。   2、票据使用订书机装订、固体胶粘贴。   要求:要用胶水粘贴附件。   3、火车票上日期、票价重要信息,被胶水粘住,无法查看。   要求:票据上的金额、日期等重要信息不得被胶水粘贴住,要保证票据信息可见可查。 在进行费用报销单填写时,千万要注意金额问题。单据其它地方出现错误,最多重新写一张然后签字。但是金额填写错误却没有发现,容易导致付款金额的错误。账面不平是小,涉及到经济纠纷就不好了。

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