应收账款科目借方有余额怎么处理?
正常应该是结转过来,比如应付付的多了不就成了应收了嘛?实际上交易比较多得企业,也没有必要结转。
如果是同一个单位的往来可以冲减应该调整为:借:应收账款68万元 贷:应付账款68万元。
应收账款贷方余额多,应收账款贷方余额,可以转为应付账款。
【相关内容】
应收账款为什么同时有借方和贷方余额啊?
年末报表按准则需要调整的,本科目期末借方余额,反映企业尚未收回的应收账款会计学堂提供;期末如为贷方余额,反映企业预收的账款。
有会计认为应收账款科目借方有余额应该可以直接冲减,操作简单,但不是正确的处理办法,应该结转过来。本文仅供参考。